1、负责公司内控体系建立、制度梳理、流程设计、风险管控;
2、对公司内部、子公司进行财务专项审计、年度审计;
3、撰写年报及中报所需的“企业管制报告”;
4、向审核委员会汇报集团“年度内控报告”;
5、协助审计委员会工作,提供所需资料;
6、对公司内控体系的缺陷整改及建议;
7、对公司内、外部投诉、舞弊等的处理;
8、给外审等中介机构进行及时、准确的回复;
9、协助处理董事会办公室相关工作;
10、其他上级安排的工作。
任职资格:
1、熟练掌握中国及国际会计准则及审计准则,及国内相关法律知识;
2、熟练掌握国家财经政策和财务会计、审计专业知识;
3、熟练使用会计电算化常用财务软件;
4、良好的听、说、读、写能力;
5、具有实施相应的财务会计管理工作能力与组织协调能力;
6、严谨、认真、细心、廉洁,具有敬业和开拓精神;
7、持有中级会计师资格或注册会计师资格,有相关法律背景优先。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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